| 單位:萬元 | |||||||
| 代碼 | 名稱 | “三公”經費(財政撥款) | |||||
| 合計 | (一)30212因公出國(出境)費用 | (二)31013公務用車購置及30231公務用車運行維護費 | 其中:1、31013公務用車購置 | 其中:2、30231公務用車運行維護費 | (三)30217公務接待費 | ||
| 合計 | 7.32 | 0 | 5.80 | 0 | 5.80 | 1.52 | |
| 217 | 江門市供銷合作聯社(一級) | 7.32 | 0 | 5.80 | 0 | 5.80 | 1.52 |
| 217001 | 江門市供銷合作聯社 | 7.32 | 0 | 5.80 | 0 | 5.80 | 1.52 |
“三公”經費預算說明
2016年江門市供銷合作聯社(沒有下屬預算單位)用財政撥款開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)預算支出合計7.32萬元。
(一)因公出國(境)經費預算支出0萬元。
(二)公務用車購置費預算支出0萬元。
(三)公務用車運行維護費預算支出5.8萬元,主要包括公務用車的維修保養費、燃料費、過路過橋費、車輛保險費等預算支出。
(四)公務接待費預算支出1.52萬元,主要包括機關日常公務接待預算支出。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是:2016年“三公”經費預算支出合計7.32萬元,比上年預算支數減少2.89 萬元,減幅28.31%。其中:
(一)因公出國(境)經費預算支出0萬元,比上年預算支出數持平。
(二)公務用車購置費預算支出0萬元,比上年預算支出數持平。
(三)公務用車運行維護費預算支出5.80萬元,比上年預算支出數減少2.89萬元,減幅28.31%,原因是按上級有關文件精神,實行公務用車改革并厲行節約等,減少了預算開支。
(四)公務接待費預算支出1.52萬元,同上年預算支出數持平。
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粵公網安備 44070302000670

