2016年江門市國資委“三公”經費決算
2016年度江門市人民政府國有資產監督管理委員會
財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市人民政府國有資產監督管理委員會2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為7.41萬元,完成預算8.08萬元的91.71%。其中:因公出國(境)費支出決算為1.63萬元,完成預算0萬元的163%;公務用車購置及運行維護費支出決算為5.06萬元,完成預算7.20萬元的70.28%;公務接待費支出決算為0.72萬元,完成預算0.88萬元的81.82%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
與2015年相比,2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少7.69萬元,下降50.93%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.86萬元,增長111.69%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少9.27萬元,下降64.69%;公務接待費支出決算增加0.72萬元,增長100%。因公出國(境)費支出增加的主要原因是根據工作需要,經報請市政府批準,臨時增加出國任務;公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是厲行節約,減少公務用車出行;公務接待費支出增加的主要原因是增加“中國青創匯”全國小微企業創業創新周活動及召開出清“僵尸企業”會議接待支出。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費1.63萬元,占22%;公務用車購置及運行維護費支出5.06萬元,占68.29%;公務接待費支出0.72萬元,占9.71%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出1.63萬元。全年使用財政撥款安排委機關及下屬1個單位出國(境)團組3個、累計7人次。開支內容包括:出國談判、工作磋商支出1.63萬元,主要用于用于食宿和交通費。
2.公務用車購置及運行維護費支出5.06萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2016年公務用車購置數0輛;公務用車運行及維護支出5.06萬元,2016年局(部、委、辦)機關及下屬1個單位公務用車保有量為1輛,主要用于機要通信應急工作用車的燃料費、維修費、過橋路費、保險費等。
3.公務接待費支出0.72萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年,委機關及下屬1個單位發生國內接待9次,接待人數共141人。
財政撥款“三公”經費支出決算表 | ||||||||||||||||||||
公開07表 | ||||||||||||||||||||
部門:江門市人民政府國有資產監督管理委員會 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||
2016年度預算數 | 2016年度決算數 | |||||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||||||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
8.08 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.88 | 7.41 | 1.63 | 5.06 | 0.00 | 5.06 | 0.72 | |||||||||
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