2017年江門市交通運輸局部門預算
財政撥款“三公”經費預算說明
2017年江門市交通運輸局(含下屬單位)用財政撥款數開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計165.4萬元,比上年預算數增加16.33萬元,增加原因主要是增加預算單位一個,我局直屬單位江門市交通運輸工程質量監督站2017年納入部門預算編報范圍,該站“三公”經費2017年部門預算財政撥款安排34萬元;公務用車改革后,租用社會化車輛服務開展公務活動逐漸普及,我局留用公務用車有關費用減少;各直屬單位堅持厲行節約和“三公”經費只減不增原則,2017年預算安排公務車運行維護開支比2016年有所減少。增減相抵,我局“三公”經費2017年預算數與上年預算數對比增加16.33萬元。
(一)因公出國(境)經費支出0元。
(二)公務用車購置費支出0元。
(三)公務用車運行維護費支出154.4萬元,主要包括交通基礎設施建設管理、交通運輸安全生產、應急搶險、執法執勤、公路養護管理等任務所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
(四)公務接待費支出11萬元,主要包括按規定開展的因公接待餐費。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是:2017年“三公”經費支出預算合計165.4萬元,比上年預算數增加16.33萬元,其中:
(一)因公出國(境)經費支出預算0元,與上年預算數持平。
(二)公務用車購置費支出預算0元,與上年預算數持平。
(三)公務用車運行維護費支出預算154.4萬元,比上年預算數增加16.6萬元,增加原因:一是增加預算單位一個,我局直屬單位江門市交通運輸工程質量監督站2017年納入部門預算編報范圍,該站公務車運行維護費2017年部門預算財政撥款安排33萬元。二是公務用車改革后,租用社會化車輛服務開展公務活動逐漸普及,我局留用公務用車有關費用減少;各直屬單位堅持厲行節約和三公經費只減不增原則,2017年預算安排公務車運行維護開支比2016年有所減少。增減相抵,我局公務車運行維護費2017年預算數與上年預算數對比增加16.6萬元;
(四)公務接待費支出預算11萬元,比上年預算數減少0.27萬元,減少原因:我局及直屬單位認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行節約,從嚴控制“三公”經費開支并不斷加強公務接待管理等。

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