一、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市社會保險基金管理局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為8.56萬元,完成預算12.47萬元的68.64%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為7.40 萬元,完成預算11.30萬元的64.49%;公務接待費支出決算為1.17萬元,完成預算1.17萬元的100%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
與2015年相比,2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少12.65萬元,下降59.64 %。其中:無因公出國(境)費支出;公務用車購置及運行維護費支出決算減少12.64萬元,下降63.07 %;公務接待費支出決算與2015年持平。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,根據實際需要嚴格控制成本支出,從而減少了公務用車運行維護費支出。
二、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出7.40萬元,占86.35%;公務接待費支出1.17萬元,占13.65%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本局機關出國團組0個、累計0人次。2.公務用車購置及運行維護費支出7.40萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2016年公務用車購置數0輛;公務用車運行及維護支出7.40萬元,2016年本局機關公務用車保有量為2輛,用于機要通信、應急工作。
3.公務接待費支出1.17萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待費用支出。2016年局機關共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發生國內接待6次,接待共86人次。主要包括省社保局及其他地市兄弟單位社保業務的調研交流。
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