“三公”經費安排情況
2019年本部門財政撥款安排“三公”經費6.00萬元,比上年 增加0.00萬元, 增長0.00%,主要原因是 與上年持平,無增減變化。其中:因公出國(境)費0.00萬元,比上年 增加0.00萬元, 增長0.00%,主要原因是 與上年持平,無增減變化 ;公務用車購置及運行費3.00萬元(公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費3.00萬元),比上年 增加0.00萬元, 增長0.00%,主要原因是 與上年持平,無增減變化 ;公務接待費 3.00萬元,比上年 增加0.00萬元, 增長0.00%,主要原因是 與上年持平,無增減變化 。
注:
1、行政經費(機關運行經費):指用于維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。
2、 “三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
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