目 錄
第一部分 江門市商務(wù)局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 江門市商務(wù)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 江門市商務(wù)局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市商務(wù)局概況
(一)部門職責(zé)
江門市商務(wù)局是主管全市商務(wù)工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)商務(wù)管理和口岸工作的有關(guān)方針政策和法律法規(guī);擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施;加快推進(jìn)現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè),推動(dòng)商貿(mào)服務(wù)平臺(tái)建設(shè);推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展;優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu);牽頭擬訂規(guī)范市場(chǎng)發(fā)展、運(yùn)行和流通秩序的政策并組織實(shí)施;擬訂會(huì)展、電子商務(wù)、商務(wù)發(fā)展等發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施;擬訂流通業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展政策、規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施;按管理權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有關(guān)經(jīng)營(yíng)資格、資質(zhì)的管理;擬訂優(yōu)化機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)和對(duì)外技術(shù)貿(mào)易的政策措施并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)招商引資、對(duì)外投資工作;牽頭擬訂招商引資、對(duì)外投資的政策措施、規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合作和對(duì)外援助工作;指導(dǎo)外商投資工作;負(fù)責(zé)有關(guān)開發(fā)區(qū)(經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、保稅監(jiān)管區(qū)等,下同)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理工作;擬訂商務(wù)交流計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)口岸建設(shè)、協(xié)調(diào)、管理和對(duì)外開放規(guī)劃并組織實(shí)施;組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、反壟斷、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作;同時(shí)承擔(dān)中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)江門市委員會(huì)的日常工作等。江門市商務(wù)局下設(shè)15個(gè)部門。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求,納入江門市商務(wù)局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共2個(gè),包括局本級(jí)和所屬1個(gè)預(yù)算單位中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)江門市委員會(huì)(下簡(jiǎn)稱江門市貿(mào)促會(huì))。
第二部分 江門市商務(wù)局2016年部門決算表
09一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xls
08政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls
07財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xls
06一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls
05一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls
第三部分 江門市商務(wù)局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
江門市商務(wù)局2016年度總收入 8,818.81 萬元,其中本年收入7,035.09萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入4,804.25萬元,比2015年決算數(shù)增加33.61萬元,增長(zhǎng)0.7%。主要原因:財(cái)政撥入的商貿(mào)事務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等收入增加。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00 萬元,與2015年決算數(shù)一致。
3.事業(yè)收入2,129.37萬元,比2015年決算數(shù)增加2,105.82萬元,增長(zhǎng)8941.91%。主要原因:我局所屬二級(jí)預(yù)算單位江門市貿(mào)促會(huì)新增廣交會(huì)攤位費(fèi)收取業(yè)務(wù),并列入事業(yè)收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元,比2015年決算數(shù)減少44.36萬元,下降100%。主要原因:我局所屬二級(jí)預(yù)算單位江門市貿(mào)促會(huì)2016年沒有經(jīng)營(yíng)性收入。
5.其他收入101.48萬元,比2015年決算數(shù)增加66.87萬元,增長(zhǎng)193.21%。主要原因:收鶴山市和臺(tái)山市轉(zhuǎn)入的2016年中國(guó)國(guó)際汽車商品交易會(huì)經(jīng)費(fèi)和江門市經(jīng)濟(jì)和信息化局轉(zhuǎn)來的第二屆珠西裝洽會(huì)推介會(huì)經(jīng)費(fèi),該兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入均為2016年新增項(xiàng)目。
(二)年度支出總體情況
江門市商務(wù)局2016年度總支出8,818.81萬元,其中本年支出6,714.28萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出4,243.71萬元,主要用于招商工作經(jīng)費(fèi)、招商出訪專項(xiàng)資金、江門市電子商務(wù)專項(xiàng)扶持資金、國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理經(jīng)費(fèi)等,比2015年決算數(shù)增加2,107.59萬元,增長(zhǎng)98.66%,主要原因是我局所屬二級(jí)預(yù)算單位江門市貿(mào)促會(huì)新增廣交會(huì)攤位費(fèi)收取業(yè)務(wù),攤位費(fèi)上繳后列入事業(yè)運(yùn)行支出。
2.教育(類)支出15.37萬元,主要支出項(xiàng)目有招商工作經(jīng)費(fèi)、國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理經(jīng)費(fèi)等,2015年決算數(shù)沒有該項(xiàng)支出,主要原因是2016年增加對(duì)職工的教育培訓(xùn)。
3.科學(xué)技術(shù)(類)支出14.92萬元,主要支出項(xiàng)目有信息化建設(shè)專項(xiàng)資金----電子口岸及招商網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)等,2015年決算數(shù)沒有該項(xiàng)支出,主要原因是2016年加強(qiáng)對(duì)電子口岸及招商網(wǎng)站的維護(hù)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出528.94萬元,主要支出項(xiàng)目有離退休人員基本支出、撫恤支出,比2015年決算數(shù)增加107.9萬元,增長(zhǎng)25.63%,主要增加原因是2016年我局離退休人數(shù)、保障標(biāo)準(zhǔn)變化引起相應(yīng)費(fèi)用的增加。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出142.36萬元,主要支出項(xiàng)目有醫(yī)療保障開支及人口與計(jì)劃生育支出,比2015年決算數(shù)增加10.07萬元,增長(zhǎng)7.61%,主要原因是2016年相應(yīng)的醫(yī)療保障標(biāo)準(zhǔn)提高,支出增加。
6.城區(qū)社區(qū)(類)支出101.30萬元,主要支出項(xiàng)目有辦公樓維修費(fèi)、大型修繕等,比2015年決算數(shù)增加46.08元,增長(zhǎng)83.45%,主要原因是2016年辦公大樓一樓以及辦事大廳裝修,相應(yīng)支出增加。
7.交通運(yùn)輸支出20.40萬元,主要支出項(xiàng)目有老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼支出,比2015年決算數(shù)增加7.80萬元,增長(zhǎng)61.9%,主要原因是該項(xiàng)目2016年車輛購(gòu)置稅用于老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼略有增加。
8.資源勘探信息等(類)支出700萬元,主要支出項(xiàng)目有中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng),比2015年決算數(shù)增加672.45萬元,增長(zhǎng)2440.83%,主要原因是我局2015年小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新電子商務(wù)示范平臺(tái)扶持資金在2016年支付兌現(xiàn)。
9.商業(yè)服務(wù)等(類)支出844.58萬元,主要支出項(xiàng)目包括下達(dá)2015年省級(jí)扶持企業(yè)收購(gòu)國(guó)際著名品牌及促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金、安排2014年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(國(guó)家級(jí)機(jī)電和高新類外貿(mào)基地項(xiàng)目)、招商出訪專項(xiàng)資金、外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金等,比2015年決算數(shù)增加155.39萬元,增長(zhǎng)22.55%,主要原因是2015年結(jié)轉(zhuǎn)了部分省級(jí)專項(xiàng)資金至2016年支付。
10.住房保障(類)支出91.99萬元,主要支出項(xiàng)目有住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼,比2015年決算數(shù)增加23.77萬元,增長(zhǎng)34.84%,主要原因是2016我局在職人數(shù)有所增加,相應(yīng)的住房保障支出略有增加。
11.其他支出(類)支出10.72萬元,主要支出項(xiàng)目是2015年免除查驗(yàn)沒有問題企業(yè)吊裝移位倉儲(chǔ)費(fèi)用試點(diǎn)經(jīng)費(fèi),比2015年決算數(shù)減少10萬元,下降48.26%,主要原因是該項(xiàng)目是中央扶持資金,年初由于資金暫未能下達(dá)我局,2016年所需經(jīng)費(fèi)只能由市財(cái)政局先行墊付,待該項(xiàng)資金(2016年免除查驗(yàn)沒有問題外貿(mào)企業(yè)吊裝移位倉儲(chǔ)費(fèi)用試點(diǎn)經(jīng)費(fèi))下達(dá)后結(jié)轉(zhuǎn)至2017年實(shí)際兌付并清算,因此,該項(xiàng)支出未能在2016年其他支出中反映。
二、2016年收入決算情況說明
江門市商務(wù)局2016年度收入合計(jì)7,035.09萬元。
(一)財(cái)政撥款收入4,804.25萬元,占本年收入合計(jì)的68.29%。其中:
一般公共服務(wù)(類)2,228.35萬元,占財(cái)政撥款收入的46.38%。包括:商貿(mào)事務(wù)(款)2,228.35萬元。
教育支出(類)15.37萬元,占財(cái)政撥款收入的0.32%。包括:進(jìn)修及培訓(xùn)(款)15.37萬元。
科學(xué)技術(shù)支出(類)16.00萬元,占財(cái)政撥款收入的0.33%。包括:其他科學(xué)技術(shù)支出(款)16.00萬元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)528.94萬元,占財(cái)政撥款收入的11.01 %。包括:行政事業(yè)單位離退休(款)499.92萬元,撫恤(款)29.02萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)142.36萬元,占財(cái)政撥款收入的2.96 %。包括:醫(yī)療保障(款)122.67萬元,計(jì)劃生育事務(wù)(款)19.69萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)100.00萬元,占財(cái)政撥款收入的2.08%。包括城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)100.00萬元。
資源勘探信息等支出(類)450.00萬元,占財(cái)政撥款收入的9.37%。包括支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)450.00萬元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)1,089.25萬元,占財(cái)政撥款收入的22.67%。包括:商業(yè)流通事務(wù)(款)352.00萬元,涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)724.25萬元,其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)13.00萬元。
住房保障支出(類)91.99萬元,占財(cái)政撥款收入的1.91%。均為住房改革支出(款)收入。
其他支出(類)142.00萬元,占財(cái)政撥款收入的2.96%。均為其他支出(款)收入。
(二)事業(yè)收入2,129.37萬元,占本年收入合計(jì)的30.27 %。
其中:商貿(mào)事務(wù)(款)2,129.37萬元。
(三)經(jīng)營(yíng)收入 0萬元。
(四)其他收入101.48萬元,占本年收入合計(jì)的1.44%。
其中:商貿(mào)事務(wù)(款)101.48萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
江門市商務(wù)局2016年度支出合計(jì) 6,714.28萬元。具體如下;
(一)基本支出1,875.19 萬元,占本年支出合計(jì)的27.93%。其中:一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)1,111.91萬元,主要用于單位行政運(yùn)行的人員支出、日常公用支出及辦公設(shè)備購(gòu)置等支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)499.92萬元,主要用于本部門離退休人員費(fèi)用;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)29.02萬元,主要用于按規(guī)定支付離休干部死亡撫恤金;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)122.67萬元,主要用于本部門人員醫(yī)療保障費(fèi)用,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)19.69萬元,主要用于本部門在職人員的計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)91.99萬元,主要用于按規(guī)定為在職干部繳存的住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼。
(二)項(xiàng)目支出4,839.09萬元,占本年支出合計(jì)的72.07%。其中:一般公共服務(wù)(類)商務(wù)事務(wù)(款)3,131.80萬元,主要用于招商出訪專項(xiàng)資金、商務(wù)執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出;教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)15.37萬元,主要用于招商工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出;科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)14.92萬元,主要用于信息化建設(shè)專項(xiàng)資金----電子口岸及招商網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)0.03萬元,主要用于基建戶手續(xù)費(fèi)支出等;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)101.27萬元,主要用于辦公樓維修費(fèi)、大型修繕等項(xiàng)目支出;交通運(yùn)輸支出(類)車輛購(gòu)置稅支出(款)20.40萬元,主要用于老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼支出;資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)700.00萬元,主要用于下達(dá)2015年小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新電子商務(wù)示范平臺(tái)扶持資金等項(xiàng)目支出;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)26.28萬元,主要用于2014年第七批服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(第二批)等支出,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)818.30萬元,主要用于外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金、安排2014年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(國(guó)家級(jí)機(jī)電和高新類外貿(mào)基地項(xiàng)目)及國(guó)家等項(xiàng)目支出;其他支出(類)其他支出(款)10.72萬元,主要用于2015年免除查驗(yàn)沒有問題企業(yè)吊裝移位倉儲(chǔ)費(fèi)用試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)。
(三)上繳上級(jí)支出0.00萬元。
(四)經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元。
(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明
江門市商務(wù)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)4,804.25萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 4,704.25萬元,比年初預(yù)算數(shù),增加578.16萬元,增長(zhǎng)14.01 %;主要原因是年初未能充分預(yù)算2016年新增職工住房改革補(bǔ)貼和公務(wù)交通補(bǔ)貼等財(cái)政撥款收入以及部分省級(jí)專項(xiàng)資金撥款收入,造成預(yù)算收入增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入100.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)一致。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說明
江門市商務(wù)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)4,508.66 萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,407.40萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加281.31萬元,增長(zhǎng)6.82%;主要原因是2016年新增住房改革補(bǔ)貼和公務(wù)交通補(bǔ)貼等人員費(fèi)用未列入年初預(yù)算,相應(yīng)支出增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出101.27萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加1.27萬元,增長(zhǎng)1.27%。主要原因是2016年我局對(duì)辦公大樓一樓以及綜合業(yè)務(wù)辦公室進(jìn)行裝修改造。
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)商務(wù)事務(wù)(款)2,038.09萬元,主要用于單位行政運(yùn)行的人員支出、日常公用支出及辦公設(shè)備購(gòu)置等基本支出及招商引資、商貿(mào)管理等方面的項(xiàng)目支出;教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)15.37萬元,主要用于招商工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出;科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)14.92萬元,主要用于信息化建設(shè)專項(xiàng)資金----電子口岸及招商網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)499.92萬元,主要用于本部門離退休人員費(fèi)用;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)29.02萬元,主要用于按規(guī)定支付離休干部死亡撫恤金;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)122.67萬元,主要用于本部門人員醫(yī)療保障費(fèi)用,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)19.69萬元,主要用于本部門在職人員的計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)支出;交通運(yùn)輸支出(類)車輛購(gòu)置稅支出(款)20.40萬元,主要用于老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼支出;資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)700.00萬元,主要用于下達(dá)2015年小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新電子商務(wù)示范平臺(tái)扶持資金等項(xiàng)目支出;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)26.28萬元,主要用于2014年第七批服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(第二批)等支出,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)818.30萬元,主要用于外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金、安排2014年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(國(guó)家級(jí)機(jī)電和高新類外貿(mào)基地項(xiàng)目)及國(guó)家等項(xiàng)目支出;其他支出(類)其他支出(款)10.72萬元,主要用于2015年免除查驗(yàn)沒有問題企業(yè)吊裝移位倉儲(chǔ)費(fèi)用試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)。住房保障支出(類)住房改革支出(款)91.99萬元,主要用于按規(guī)定為在職干部繳存的住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
江門市商務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì) 4,407.40萬元,占本年支出合計(jì)的65.64%。與2015年相比,增加993.42萬元,增長(zhǎng)29.10 %。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
江門市商務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)2,038.09萬元,占46.24%;教育支出(類)15.37萬元,占0.35%;科學(xué)技術(shù)支出(類)14.92萬元0.34%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)528.94萬元,占12%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)142.36萬元,占3.23%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)0.03萬元,占0.01%;交通運(yùn)輸支出(類)20.40萬元,占0.46%;資源勘探信息等支出(類)700.00萬元,占15.88%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)844.58萬元,占19.16%;住房保障支出(類)91.99萬元占2.09%;其他支出(類)10.72,萬元占0.24%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
江門市商務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,407.40萬元,具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)商務(wù)事務(wù)(款)2,038.09萬元,比2015年增加51.49萬元,增長(zhǎng)2.59%,主要原因是2015年增加發(fā)放住房改革補(bǔ)貼和公務(wù)交通補(bǔ)貼等部門基本支出;完成年初預(yù)算的115.20%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年新增發(fā)放住房改革補(bǔ)貼和公務(wù)交通補(bǔ)貼等人員費(fèi)用,相應(yīng)支出增加。
2.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)15.37萬元,2015年決算數(shù)沒有該項(xiàng)支出,主要原因是2016年加大對(duì)職工招商引資能力培訓(xùn);完成年初預(yù)算的85.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分職工未能如期參加培訓(xùn),活動(dòng)費(fèi)用略有結(jié)余。
3.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)14.92萬元,2015年決算數(shù)和2016年預(yù)算數(shù)均沒有該項(xiàng)支出,主要原因是2016年我局加強(qiáng)信息化建設(shè),年初預(yù)算未能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)499.92萬元,比2015年增加95.11萬元,增長(zhǎng)23.49%,主要原因是2016年本部門實(shí)際退休人員人數(shù)增加導(dǎo)致費(fèi)用略有增加;完成年初預(yù)算的125.70%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)本部門退休人員增加導(dǎo)致的費(fèi)用增加情況;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)29.02萬元,比2015年增加12.79萬元,增長(zhǎng)78.80%,主要原因是2016年本部門離休干部因病去世人數(shù)增加。2016年年初預(yù)算沒有該項(xiàng)支出,主要原因是該項(xiàng)支出具有不可預(yù)見性,一般待實(shí)際發(fā)生再按規(guī)定支付撫恤金。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)122.67萬元,比2015年增加8.02萬元,增長(zhǎng)7%,主要原因是我局2016年在編人數(shù)增加,相應(yīng)的醫(yī)療保障費(fèi)用也隨之增加;完成年初預(yù)算的100.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局于2015年8月開始編制2016年部門預(yù)算,未能準(zhǔn)確預(yù)算本部門2016年在編人數(shù)增加產(chǎn)生的醫(yī)療保障費(fèi)用;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)19.69萬元,比2015年增加2.05萬元,增長(zhǎng)11.62%,主要原因是我局2016年在編人數(shù)增加,相應(yīng)的計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)支出也隨之增加;完成年初預(yù)算的109.88%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)本部門2016年由于在編人數(shù)增加產(chǎn)生的計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)支出。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)0.03萬元,比2015年減少55.19萬元,下降99.95%,主要原因是2015年該項(xiàng)目支出主要為口岸設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金支出,2016年該項(xiàng)目已完成,實(shí)際支出主要為基建戶產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi),因此,決算支出下降。2016年預(yù)算沒有該項(xiàng)支出,主要原因是2016年我局沒有新增建設(shè)項(xiàng)目。
7.交通運(yùn)輸支出(類)車輛購(gòu)置稅支出(款)20.4萬元,比2015年增加7.80萬元,增長(zhǎng)61.9%,主要是申請(qǐng)老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼的車輛略有增加,2016年初預(yù)算沒有該項(xiàng)目支出,主要原因是該項(xiàng)目屬于中央財(cái)政專項(xiàng)資金,年初未能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)相關(guān)扶持政策的變化情況,未將該項(xiàng)目支出列入預(yù)算。
7.資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)700.00萬元,2015年決算和2016年初預(yù)算均沒有該項(xiàng)目支出,主要原因是該資金2015年底下達(dá),需在2016年審核并兌付的小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新電子商務(wù)示范平臺(tái)扶持資金,年初未能將該項(xiàng)目支出列入預(yù)算。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)26.28萬元,比2015年減少69.54萬元,下降72.57%,2016年年初預(yù)算沒有該項(xiàng)目支出,主要原因是2015年支付了中央撥付的相關(guān)商業(yè)服務(wù)業(yè)扶持資金,2016年相關(guān)扶持資金支出減少,造成支出下降。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)818.3萬元,比2015年增加224.93萬元,增長(zhǎng)37.91%,主要原因是省撥入的專項(xiàng)扶持資金增加。完成年初預(yù)算的47.91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本部門預(yù)算的“外貿(mào)發(fā)展扶持資金”是涉企扶持資金,大部份由財(cái)政部門直接撥付到企業(yè),所以該部分扶持資金的收支均未能在本部門決算中反映。
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)91.99萬元,比2015年增加23.77萬元,增長(zhǎng)34.84%,主要原因是2016我局職工人數(shù)增加,相應(yīng)的住房保障支出略有增加。完成年初預(yù)算的98.54 %,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)本部門2016年我局在編職工人數(shù)增加導(dǎo)致住房保障支出增加。
11.其他支出(類)其他支出(款)10.72萬元,比2015年減少10萬元,下降48.26%,主要原因是該項(xiàng)目是中央扶持資金,年初由于資金暫未能下達(dá)我局,2016年所需經(jīng)費(fèi)只能由市財(cái)政局先行墊付,待該項(xiàng)資金(2016年免除查驗(yàn)沒有問題外貿(mào)企業(yè)吊裝移位倉儲(chǔ)費(fèi)用試點(diǎn)經(jīng)費(fèi))下達(dá)后結(jié)轉(zhuǎn)至2017年實(shí)際兌付并清算,因此,該項(xiàng)支出未能在2016年其他支出中反映。2016年年初預(yù)算沒有該項(xiàng)目支出,主要原因是該項(xiàng)目屬中央專項(xiàng)資金,2016年未能確定中央是否仍下達(dá)該項(xiàng)資金,年初未能將該項(xiàng)目支出列入預(yù)算。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
江門市商務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1,842.00萬元,其中:
(一)工資福利支出960.05萬元,占基本支出的52.12%。主要包括基本工資208.89萬元、津貼補(bǔ)貼406.85萬元、獎(jiǎng)金 209.91萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)122.06萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.00萬元、績(jī)效工資10.89萬元,其他工資福利支出1.45萬元。
(二)商品和服務(wù)支出116.58萬元,占基本支出的6.33%。主要包括辦公費(fèi)25.05萬元、印刷費(fèi)1.63萬元、咨詢費(fèi)0.00萬元、手續(xù)費(fèi)0.00萬元、水費(fèi)1.40萬元、電費(fèi)3.18萬元、郵電費(fèi)2.03萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.42萬元、差旅費(fèi)2.08萬元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元、維修(護(hù))費(fèi)7.98萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.97萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.54萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.05萬元、福利費(fèi)3.39萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.64萬元、其他交通費(fèi)用48.08萬元、其他商品和服務(wù)支出12.15萬元。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助760.40萬元,占基本支出的41.28%。主要包括離休費(fèi)0.00萬元、退休費(fèi)416.33萬元、撫血金29.02萬元、醫(yī)療費(fèi)11.90萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金5.80萬元、住房公積金85.70萬元、購(gòu)房補(bǔ)貼6.29萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出205.36萬元。
(四)其他資本性支出4.98萬元,占基本支出的0.27%。主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置4.98萬元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
江門市商務(wù)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為174.02 萬元,完成預(yù)算240.80萬元的72.27%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為144.09萬元,完成預(yù)算165萬元的87.33%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為18.23萬元,完成預(yù)算11.8萬元的154.49%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.7萬元,完成預(yù)算64萬元的18.28%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2015年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.35萬元,下降0.2 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0.23萬元,下降0.16%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.3萬元,下降6.66%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.18萬元,增長(zhǎng)11.22%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出減少的主要原因是因公出國(guó)團(tuán)組、人數(shù)進(jìn)一步壓縮,經(jīng)費(fèi)支出減少;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車租賃經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)比2015年略有增加,相應(yīng)支出費(fèi)用增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)144.09萬元,占82.80%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.23萬元,占10.48%;公務(wù)接待費(fèi)支出11.70萬元,占6.72%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出144.09萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及所屬1個(gè)預(yù)算單位出國(guó)團(tuán)組26個(gè)、累計(jì)55人次。開支內(nèi)容包括:市政府審批的招商出訪活動(dòng)支出及外貿(mào)推廣洽談工作支出共144.09萬元,主要用于工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)等支出以及境外開展招商推介宣傳活動(dòng)費(fèi)用。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.23萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0 輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出18.23萬元,主要用于我局2臺(tái)公務(wù)用車(2016年局機(jī)關(guān)及所屬1個(gè)預(yù)算單位公務(wù)用車保有量為2輛)全年日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出11.70萬元,主要用于上級(jí)單位檢查、相關(guān)單位交流工作及外商接待等方面的接待費(fèi)用。2016年,局機(jī)關(guān)及所屬1個(gè)預(yù)算單位共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè),來訪外賓0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待177次,接待人數(shù)共1,835人。主要包括按規(guī)定開支的招商公務(wù)接待費(fèi)用及日常公務(wù)接待費(fèi)用。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出121.56萬元,比2015年增加43.37萬元,增長(zhǎng)55.47%。主要原因是:2016年公車改革后發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)核算,公用經(jīng)費(fèi)中的其他交通費(fèi)用支出相應(yīng)增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額372.53萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出97.95萬元、政府采購(gòu)工程支出114.30萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出160.28萬元。授予中小微企業(yè)合同金額372.53萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額363.39萬元,占政府采購(gòu)支出總額的97.55%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2項(xiàng)(信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中,一級(jí)項(xiàng)目9個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金2,461.4萬元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到要求的100%。
共組織對(duì)“國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理經(jīng)費(fèi)”、“口岸管理工作經(jīng)費(fèi)”、
“江門市電子商務(wù)專項(xiàng)扶持資金”、“招商工作經(jīng)費(fèi)”、“招商出訪專項(xiàng)資金”、“外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金”、“大型修繕”、“國(guó)內(nèi)貿(mào)易扶持專項(xiàng)資金(流通、服務(wù)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開拓)”“專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出”等9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2,461.4萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,“口岸管理工作經(jīng)費(fèi)”、“外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金”等項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
組織對(duì)1個(gè)部門開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出2,461.4萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,“口岸管理工作經(jīng)費(fèi)”、“外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金”等項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
(1)江門市外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金
2016年江門市外貿(mào)發(fā)展資金全市總預(yù)算為3,241.00萬元,其中:各市區(qū)預(yù)算安排1,741.00萬元,市本級(jí)預(yù)算安排1,500.00萬元;實(shí)際撥付了2,363.91萬元,其中:各市(區(qū))實(shí)際支付1,026.84萬元,市本級(jí)實(shí)際開支1,337.07萬元。
外貿(mào)發(fā)展資金繼續(xù)發(fā)揮政策支持和穩(wěn)增長(zhǎng)作用, 有力推動(dòng)2016年出口額增長(zhǎng)任務(wù)目標(biāo)的完成。此外,有效支持外貿(mào)企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng),尤其是新興市場(chǎng),促進(jìn)外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和外貿(mào)新業(yè)態(tài)的發(fā)展, 極大推動(dòng)外貿(mào)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)。
(2)國(guó)內(nèi)貿(mào)易扶持專項(xiàng)資金
該專項(xiàng)資金用于扶持促進(jìn)消費(fèi)項(xiàng)目18.00萬元 ,用于商務(wù)交流項(xiàng)目15.50萬元,部分資金結(jié)轉(zhuǎn)至2017年使用,全年支持電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目4項(xiàng),支持以銷售江門市產(chǎn)品為主的電子商務(wù)交易平臺(tái)(或江門專區(qū))和電子商務(wù)銷售項(xiàng)目6項(xiàng),支持引進(jìn)重大電子商務(wù)項(xiàng)目2項(xiàng),支持開展各類電子商務(wù)人才培訓(xùn),補(bǔ)貼參加國(guó)內(nèi)重要電子商務(wù)展會(huì)1場(chǎng)。
(3)江門市電子商務(wù)專項(xiàng)扶持資金
該專項(xiàng)資金支持電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目4項(xiàng),補(bǔ)貼參加國(guó)內(nèi)重要電子商務(wù)展會(huì)1場(chǎng),支持引進(jìn)重大電子商務(wù)項(xiàng)目2項(xiàng),支持開展各類電子商務(wù)人才培訓(xùn),支持以銷售江門市產(chǎn)品為主的電子商務(wù)交易平臺(tái)(或江門專區(qū))和電子商務(wù)銷售項(xiàng)目6項(xiàng),電子商務(wù)交易額呈大幅增長(zhǎng)勢(shì)頭,引進(jìn)知名電商平臺(tái)初見成效,跨境電商服務(wù)體系進(jìn)一步完善,制造企業(yè)成為電商發(fā)展的主力軍,電子商務(wù)人才培育氛圍日漸濃厚。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。1.因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。3.公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)一般公共服務(wù)支出(類)商務(wù)事務(wù)(款):反映商務(wù)事務(wù)方面的支出。
(十五)教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款):反映干部培訓(xùn)等方面的支出。
(十六)科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款):反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
(十七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
(十八)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款):反映用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。
(十九)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
(二十)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款):反映計(jì)劃生育方面的支出。
(二十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃?xì)狻⒐┡⒐步煌ǎê喍伞⑤p軌、地鐵)、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理費(fèi)方面的支出。
(二十二)交通運(yùn)輸支出(類)車輛購(gòu)置稅支出(款):反映用于車輛購(gòu)置稅收入安排的支出。
(二十三)資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款):反映用于中小企業(yè)管理及支持中小企業(yè)發(fā)展方面的支出。
(二十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款):反映各級(jí)供銷社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物資和供銷社專項(xiàng)補(bǔ)貼支出。
(二十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款):反映對(duì)從事外貿(mào)業(yè)務(wù)單位、外商投資單位、從事對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作單位和境外單位的資助。
(二十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款):反映其他用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
(二十七)住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資等安排的住房改革支出。
(二十八)其他支出(類)其他支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
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