一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能:
江門市城鄉規劃局是主管全市城鄉規劃工作的職能部門。
主要職能:
貫徹執行國家和省有關城鄉規劃的方針、政策、法律、法規及規章。
擬訂城鄉規劃管理辦法和規章制度,并負責組織實施。
負責組織制定市域城鎮體系規劃、市區城市總體規劃、市區控制性詳細規劃、城鄉建設專項規劃。
負責各城市總體規劃的審核;指導各市城市規劃的編制、審批和管理。
負責城鄉規劃區域項目的選址、用地規劃、工程規劃審批,核發[建設項目選址意見書]、[建設用地規劃許可證]、[建設工程許可證]和[鄉村建設規劃許可證]。
負責建設工程的規劃批后管理和建設工程竣工前的條件核實;
負責規劃技術檔案的管理。
負責市域村鎮規劃管理工作;組織中心鎮總體規劃的審核,指導和監督村鎮規劃的編制和實施。
負責城鄉規劃監察,負責對違反城鄉規劃的建設行為依法定性工作。
負責對全市規劃設計市場、城市規劃測繪市場和城市規劃地理信息工作的監督管理。
下設7個部門(科室),包括辦公室、總工室、規劃科、市政科、建管科、監察科、村鎮科,派出機構:新會分局。
(二)人員構成情況
局機關共有編制32人,(含雇員3人),退休12人。
(三)2014年度的主要工作任務
一、開展城市擴容提質的規劃研究,探索新型城鎮化發展的江門模式。
二、配合做好大廣海灣發展規劃編制工作及啟動區建設規劃;
三、繼續加大規劃編制力度,提高控規覆蓋率;結合市的重點工作,開展杜阮南路兩側用地規劃、主城區公共設施專項規劃、江海區雨水專項規劃等項目的規劃編制;
四、加強村鎮規劃工作,推動中心鎮總規修編完善以及控規編制工作。繼續開展行政村整治規劃編制工作,組織開展新型村莊規劃編制和試點工作。
五、做好江門大道南線、廣佛江珠城際軌道、深茂鐵路、南沙鐵路以及杜阮南路、杜阮北路、江睦路等規劃協調工作;
六、推進規劃“一張圖”工作,以信息化手段提升規劃科學決策水平;
七、規范和掌握規劃設計總平面電子報批軟件的應用,重點提高設計方案總平面的審查水平。
八、完成地下管線普查二期,實現江門主城區全覆蓋;
九、貫徹省城鄉規劃條例,進一步完善規劃管理制度,制定公示、聽證的操作方法。
十、完善規劃督察配合制度,促使工作常態化、規范化。
十一、依法行政,提高效率,做好各項規劃審核工作。
二、收入決算說明
2014年江門市城鄉規劃局收入決算4506.49萬元。
其中:公共財政預算和基金預算3188.66萬元,占70.7%,其他收入166.18萬元,占3.6%,上年結轉結余(規劃專項經費)1151.65萬元,占25.7%。
三、支出決算說明
1、2014年支出決算總體說明
2014年江門市城鄉規劃局匯總支出決算4506.49萬元。
其中資金來源是:公共財政預算和基金預算實際完成支出2502.06萬元,結轉下年結余(需按合同分期支付規劃專項經費)2004.43萬元。
2、2014年支出決算明細說明:
(1)、基本支出決算537.19萬元,占21.5%。
主要為:工資福利支出決算317.19萬元,商品和服務支出決算(即日常辦公支出)43.82萬元,對個人和家庭的補助支出決算(退休費及住房公積金等)176.18萬元。
(2)、項目支出決算1964.87萬元,占78.5%。
按支出功能科目劃分,具體包括:
土地出讓勘察地理信息費100萬元(財政補助相關單位專項經費);
地下管網普查專項第二期500萬元;
規劃編制專項經費和城市基礎設施配套費安排的支出共1364.87萬元。
四、“三公”經費決算說明
2014年江門市城鄉規劃局用財政撥款開支的因公出國出(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)決算支出合計42.66萬元,比上年決算減少11.5萬元。
(一)2014年因公出國出(境)經費支出9.6萬元,共有2人次。
(二)公務用車購置費支出0元,2014年公務用車購置數 0 輛。
(三)公務用車運行維護費支出31.97萬元,2014年公務用車保有量 8輛。
(四)公務接待費支出1.09萬元,2014年發生國內接待 18 次,接待人數共 162 人。
“三公”經費增減變化原因:2014年“三公”經費支出合計 42.66 萬元,比上年同期減少 11.5 萬元。其中:
(一)因公出國(境)經費支出 9.6 萬元,比上年同期增加 4.7 萬元,增加原因: 根據市政府文件,臨時增加隨市經貿交流團出訪。
(二)公務用車購置費支出 0 元,比上年同期減少 15.7 萬元,增加(或減少)原因: 2013年因工作需要購買一輛皮卡公務用車。
(三)公務用車運行維護費支出 31.97 萬元,比上年同期減少 0.5 萬元,減少原因: 維護費用節約 。
(四)公務接待費支出 1.09 萬元,和上年同期持平。
江門市城鄉規劃局
2015年9月23日
江門市政府門戶網站

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