目 錄
第一部分 2014年中共江門市委江門市人民政府接待處預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
第二部分 2014年中共江門市委江門市人民政府接待處部門預算
一、2014年部門收支預算
二、2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出
預算(基本支出)
三、2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出
預算(項目支出)
2014年度江門市委市政府接待處預算公開
第一部分 2014年度江門市委市政府接待處預算基本 情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
市委市政府接待處內(nèi)設4個正科級機構:
1、 辦公室
負責文秘、機要、督辦、保密、檔案、會務、人事、勞資、黨群、計生、老干等工作;負責公務用車管理,接待經(jīng)費管理以及接待物品、固定資產(chǎn)的采購和管理等工作。
2、 接待一科
負責市委和省委接待辦交的接待工作;負責本省人大主要領導來訪的接待工作。
3、 接待二科
負責市政府和省政府接待辦交辦的接待工作;負責本省政協(xié)主要領導來訪的接待工作。
4、接待三科
負責市本級組織的招商、慶典等大型活動的嘉賓接待工作;協(xié)助市委辦公室、市府辦公室做好市黨政主要領導外出參觀考察期間的食宿安排等工作;負責日常值班和緊急接待信息的整理上報工作。
(二)人員構成情況
編制15人,實有12人,離退休1人。
(三)預算年度的主要工作任務
1、負責到我市進行公務活動的市委、市政府重要客人和本省人大、政協(xié)主要領導的接待工作;
2、負責市本級組織的招商、慶典等大型活動的嘉賓接待工作;
3、負責市委、市政府接待專項經(jīng)費的管理工作;
4、協(xié)助做好市委、市政府對外聯(lián)系和交往的后勤服務工作;
5、指導和協(xié)助市直部門做好重要來賓的接待工作;
6、指導和協(xié)助各市、區(qū)接待部門做好公務活動接待工作;
7、對市區(qū)各接待點的接待服務質(zhì)量和服務水平進行跟蹤指導;
8、承擔市委、市政府和上級接待部門交辦的其他工作。
二、收入預算說明
2014年部門收入預算200.19萬元,其中:公共財政預算收入200.19萬元,占100%。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2014年部門支出預算200.19萬元,其中本年支出200.19萬元,占100%,包括:一般公共服務(類)支出159.05萬元,占79.45%;社會保障和就業(yè)(類)支出8.61萬元,占4.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出13.87萬元,占6.93%;住房保障(類)支出18.66萬元,占9.32%。
(二)公共財政預算和基金預算支出情況
2014年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共200.19萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)179.19萬元。
項目支出預算21萬元,主要支出項目包括:一般公共服務支出21萬元。
第二部分 2014年度中共江門市委江門市人民政府接待處部門預算表




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