目 錄
第一部分 2014年江門市發展和改革局預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
第二部分 2014年江門市發展和改革局部門預算表
一、2014年部門收支預算總表
二、2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出
預算表(基本支出)
三、2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出
預算表(項目支出)
第一部分:2014年江門市發展和改革局預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市發展和改革局(江門市物價局)是主管全市發展改革和物價管理工作的職能部門。主要職能:擬訂和組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、總體規劃、區域規劃、重點專項規劃、年度計劃;搞好國民經濟綜合平衡,維護經濟安全;加強經濟運行監測分析,協調解決經濟運行中的重大問題;加強投資宏觀管理,完善政府投資管理,搞好重大項目布局,調控全社會投資總規模;加強宏觀經濟和社會發展的預測預警和信息引導,增強擴大開放條件下經濟社會協調發展的能力;加強能源開發和利用,規劃重大能源項目布局;促進城鄉、區域協調發展,推動縮小城鄉、市區發展差距;指導推進和綜合協調經濟體制改革,統籌綜合性經濟體制改革,協調推進專項經濟體制改革;開展價格分析、預測、預警和監控;負責價格調節基金的設立、運作和管理;管理國家、省、市列名管理的價格和收費;依法對商品和服務價格、行政事業性收費、經營者和中介組織價格行為進行監督檢查,對價格、收費違法違規行為實施行政處罰和行政強制措施;受理價格、收費投訴舉報;協調、處理部門之間、行業之間的價格、收費爭議。
納入部門預算編制的單位包括局機關和下屬2個事業單位,包括江門市價格成本調查隊;江門市價格認證中心。
(二)人員構成情況
江門市發展和改革局共有行政編制62人,實有人數62人(其中1人不占編),離退休人員31人,雇員編制8人,實有8人。下屬事業單位編制13人,實有11人。
(三)預算年度的主要工作任務
2014年,圍繞市委、市政府中心工作和重大決策部署,著力促進擴大內需,加快轉型升級,大力改善民生,推進全市經濟社會平穩較快發展。主要有以下工作:
抓好重大事項研究策劃,加強宏觀經濟形勢監測分析,加強大廣海灣規劃、江會片區規劃、“十三五”規劃前期等重大問題研究策劃,加強重大項目的引進落戶;抓好重點項目管理工作,做好項目儲備及項目前期協調,協調推進重點基礎設施建設,推動落實民間投資項目,強化重大項目專項督促檢查;抓好農林水利民生工程,經濟動員、應急工作及扶貧、援建工作;抓好穩價惠民工作,保持物價總水平穩定,居民消費價格指數漲幅控制在3 %左右,運用價格調節基金穩物價惠民生,整治涉民涉企價格收費秩序,完善價格監測預警體系建設,做好價格認定工作;抓好改革與創新,穩妥推進價格改革,持續開展企業債券申報等金融創新工作,推動低碳試點建設,推進企業投資管理體制改革。
二、收入預算說明
2014年部門收入預算2543.08萬元,其中:公共財政預算收入2493.08萬元,占98.03%;??顚S觅Y金收入50萬元,占1.97%。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2014年部門支出預算2543.08萬元,其中本年支出2543.08萬元,占100%,包括:一般公共服務(類)支出1939.02萬元,占76.25%;社會保障和就業(類)支出270.27萬元,占10.63%;醫療衛生與計劃生育(類)支出98.99萬元,占3.89%;節能環保(類)支出150萬元,占5.90%;住房保障(類)支出84.8萬元,占3.33%。
(二)公共財政預算和基金預算支出情況
2014年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共2493.08萬元。
其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)1245.58萬元。
項目支出預算1247.5萬元,主要支出項目有:
(1)一般公共服務支出1097.5萬元,主要用于重大項目、重大事項的前期、協調、策劃;大廣海灣發展規劃編制;軌道交通樞紐城市規劃研究;江門市天然氣加氣站規劃;集中供熱規劃編制;債券發行及創立投資基金設立、管理;社會信用體系建設;政府投資項目咨詢評估等工作。
(2)節能環保支出150萬元,主要用于支持低碳發展相關基礎性研究和低碳應用技術研發、推廣,補助低碳園區、低碳社區、低碳商業、低碳交通等試點建設,扶持增加碳匯和保護生態的相關項目建設以及市級開展低碳試點工作。
第二部分:2014年江門市發展和改革局部門預算表
一、2014年部門收支預算總表
單位名稱:江門市發展和改革局 單位:萬元
| 收入 |
支出 |
||
| 項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
| 一、公共財政預算收入 |
2,493.08 |
一、一般公共服務 |
1,939.02 |
|
|
|
二、國防 |
|
| 二、基金預算收入 |
|
三、公共安全 |
|
|
|
|
四、教育 |
|
| 三、??顚S觅Y金收入 |
50.00 |
五、科學技術 |
|
|
|
|
六、文化體育與傳媒 |
|
| 四、事業收入 |
|
七、社會保障和就業 |
270.27 |
|
|
|
八、醫療衛生與計劃生育 |
98.99 |
| 五、事業單位經營收入 |
|
九、節能環保 |
150.00 |
|
|
|
十、城鄉社區 |
|
| 六、其他收入 |
|
十一、農林水 |
|
|
|
|
十二、交通運輸 |
|
|
|
|
十三、資源勘探電力信息等 |
|
|
|
|
十四、商業服務業等 |
|
|
|
|
十五、金融 |
|
|
|
|
十六、國土海洋氣象等 |
|
|
|
|
十七、住房保障 |
84.80 |
|
|
|
十八、糧油物資儲備 |
|
|
|
|
十九、國債還本付息 |
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合計 |
2,543.08 |
本年支出合計 |
2,543.08 |
| 七、上級補助收入 |
|
二十一、上繳上級支出 |
|
| 八、附屬單位上繳收入 |
|
二十二、對附屬單補助支出 |
|
| 九、用事業基金彌補收支差額 |
|
二十三、結轉下年 |
|
| 十、上年結轉結余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入總計 |
2,543.08 |
支出總計 |
2,543.08 |
| 注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預算數,其中:教育、醫療衛生與計劃生育、社會保障和就業、農林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。 |
|||
二、2014 年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表(基本支出)
單位名稱:江門市發展和改革局 單位:萬元
| 目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
公共財政 |
基金預算 |
||
| 類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
合 計 |
1,245.58 |
1,245.58 |
|
| 201 |
|
|
一般公共服務支出 |
791.52 |
791.52 |
|
|
|
04 |
|
發展與改革事務 |
791.52 |
791.52 |
|
| 208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
270.27 |
270.27 |
|
|
|
05 |
|
行政事業單位離退休 |
270.27 |
270.27 |
|
|
|
|
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
270.27 |
270.27 |
|
| 210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
98.99 |
98.99 |
|
|
|
05 |
|
醫療保障 |
98.99 |
98.99 |
|
|
|
|
01 |
行政單位醫療 |
93.09 |
93.09 |
|
|
|
|
02 |
事業單位醫療 |
5.9 |
5.9 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
84.8 |
84.8 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
84.8 |
84.8 |
|
|
|
|
01 |
住房公積金 |
79.67 |
79.67 |
|
|
|
|
03 |
購房補貼 |
5.13 |
5.13 |
|
三、2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表(項目支出)
單位名稱:江門市發展和改革局 單位:萬元
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
公共財政 |
基金預算 |
||
| 類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
合 計 |
1,247.50 |
1,247.50 |
|
| 201 |
|
|
一般公共服務支出 |
1,097.50 |
1,097.50 |
|
|
|
04 |
|
發展與改革事務 |
1,097.50 |
1,097.50 |
|
| 211 |
|
|
節能環保支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
10 |
|
能源節約利用 |
150.00 |
150.00 |
|




粵公網安備 44070302000670

