2014年度江門市審計局部門預算
目 錄
第一部分 2014年江門市江門市審計局預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
第二部分 2014年江門市江門市審計局部門預算表
一、2014年部門收支預算總表
二、2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出
預算表(基本支出)
三、2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出
預算表(項目支出)
第一部分 2014年江門市審計局預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市審計局是主管全市審計工作的職能部門。主要職能:貫徹執行國家和省有關審計工作的方針政策和法律法規,起草有關地方性規定并監督執行。制定并組織實施審計工作發展規劃和專業領域審計工作規劃,制定并組織實施年度審計計劃。參與起草審計相關的地方性法規草案。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。負責對國家財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,維護財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障國民經濟和社會健康發展。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。向市人民政府和省審計廳提出年度市本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受市人民政府委托向市人大常委會提出市本級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果報告。向市人民政府和省審計廳報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果等。
江門市審計局下設9個科室,包括辦公室、法規審理科、經濟責任審計科、財政審計科、行政事業審計科、固定資產投資審計科、企業審計科、社會保障審計科和績效審計科。
(二)人員構成情況
江門市審計局行政編制42人,實有48人(含政府雇員4人,工勤人員2人),離退休14人。
(三)預算年度的主要工作任務
2014年,我局深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中全會精神,按照“圍繞中心、突出重點、真抓實干、量力而行”的工作方針,全面履行審計監督職責,在促反腐、推改革、保發展等方面發揮作用。主要做如下工作:一是繼續深化財政審計,推動盤活財政資金存量、優化財政資金增量;二是加強民生資金審計,推進改善民生;三是進一步加大經濟責任審計力度,強化權力運行的制約和監督;四是強化對政府重點投資項目的審計監督,推進政府重大決策部署貫徹落實;五是加強對“三公”經費、會議費等經費支出審計監督,推進中央八項規定等系列政策規定貫徹執行。
二、收入預算說明
2014年部門收入預算1467.02萬元,其中:公共財政預算收入967.57萬元,占65.95%;上年結轉結余499.45萬元(辦公用房修繕項目369.13萬元、上級補助專項審計經費40.32萬元、辦公設備設施經費90萬元),占34.05%。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2014年部門支出預算1467.02萬元,其中本年支出1467.02萬元,占100%,包括:一般公共服務(類)支出1035.39萬元,占70.58%;社會保障和就業(類)支出118.08萬元,占8.05%;醫療衛生與計劃生育(類)支出59.65萬元,占4.07%;城鄉社區(類)支出200萬元(辦公用房修繕項目),占13.63%;住房保障(類)支出53.90萬元,占3.67%。
(二)公共財政預算支出情況
2014年公共財政預算撥款安排的支出共967.57萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)724.07萬元。
項目支出預算243.50萬元,主要支出項目有:
1.專用設備購置100萬元(辦公用房修繕項目——電梯);
2.辦公設備購置35萬元;
3.業務培訓及協同審計專項支出46萬元;
4.經濟責任審計及重大工程審計項目等專項資金支出62.50萬元。
第二部分,部門預算公開表一
2014年部門收支預算總表
單位名稱:江門市審計局 單位:萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、公共財政預算收入 | 967.57 | 一、一般公共服務 | 1,035.39 |
| 二、國防 | |||
| 二、基金預算收入 | 三、公共安全 | ||
| 四、教育 | |||
| 三、專款專用資金收入 | 五、科學技術 | ||
| 六、文化體育與傳媒 | |||
| 四、事業收入 | 七、社會保障和就業 | 118.08 | |
| 八、醫療衛生與計劃生育 | 59.65 | ||
| 五、事業單位經營收入 | 九、節能環保 | ||
| 十、城鄉社區 | 200.00 | ||
| 六、其他收入 | 十一、農林水 | ||
| 十二、交通運輸 | |||
| 十三、資源勘探電力信息等 | |||
| 十四、商業服務業等 | |||
| 十五、金融 | |||
| 十六、國土海洋氣象等 | |||
| 十七、住房保障 | 53.90 | ||
| 十八、糧油物資儲備 | |||
| 十九、國債還本付息 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 967.57 | 本年支出合計 | 1,467.02 |
| 七、上級補助收入 | 二十一、上繳上級支出 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 二十二、對附屬單補助支出 | ||
| 九、用事業基金彌補收支差額 | 二十三、結轉下年 | ||
| 十、上年結轉結余 | 499.45 | ||
| 收入總計 | 1,467.02 | 支出總計 | 1,467.02 |
注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預算數,其中:教育、醫療衛生與計劃生育、社會保障和就業、農林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。
第二部分,部門預算公開表二
2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表(基本支出)
單位:江門市審計局 單位:萬元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 預算撥款 | 基金預算 撥款 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合 計 | 724.07 | |||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 492.44 | ||||
| 08 | 審計事務 | 492.44 | ||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 118.08 | ||||
| 05 | 行政事業單位離退休 | 118.08 | ||||
| 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 118.08 | ||||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 59.65 | ||||
| 05 | 醫療保障 | 59.65 | ||||
| 01 | 行政單位醫療 | 59.65 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 53.9 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 53.9 | ||||
| 01 | 住房公積金 | 49.95 | ||||
| 03 | 購房補貼 | 3.95 | ||||
第二部分,部門預算公開表三
2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表(項目支出)
單位:江門市審計局 單位:萬元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 預算撥款 | 基金預算 撥款 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合 計 | 243.50 | 243.50 | ||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 243.50 | 243.50 | |||
| 08 | 審計事務 | 243.50 | 243.50 | |||




粵公網安備 44070302000670

