2015 年度江門市機構編制委員會辦公室預算公開
第一部分 2015年江門市機構編制委員會辦公室預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)江門市機構編制委員會辦公室主要職能
1.貫徹執行中央、省關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針政策、法律法規以及市委、市政府的有關工作部署和要求,統一管理全市黨政群機關(含黨委、政府各部門,人大、政協、法院、檢察院機關,民主黨派和人民團體機關,以及其他行政機構,下同)和事業單位的機構編制。
2.負責擬訂本市行政管理體制和機構改革總體方案并組織實施,審核市直機關和各市、區機構改革方案,指導各市、區、鄉鎮(街道)、各類開發區的行政管理體制、機構改革和機構編制管理工作。
3.管理市直機關的職責配置、人員編制和領導職數,審核各市、區機關的機構設置與調整,審核各市、區、鄉鎮(街道)行政編制總額的分配和調整。
4.協調市直機關之間、市直機關與各市、區之間的職責分工。
5.負責審核市級議事協調機構、由市領導同志擔任召集人(主持人)的聯席會議的設立和調整工作。
6.負責擬訂本市事業單位管理體制和機構改革總體方案并組織實施,管理市屬事業單位的機構編制,指導各市、區、鄉鎮(街道)事業單位管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。
7.監督檢查全市各級行政管理體制和機構改革方案、事業單位管理體制和機構改革方案、市直機關“三定”規定和事業單位機構編制方案以及機構編制政策法規的執行情況。
8.負責市屬事業單位登記管理工作,指導、監督各市、區事業單位登記管理工作。
9.承辦市委、市政府、市機構編制委員會和省機構編制管理機關交辦的其他事項。
(二)部門機構設置
部門設5個內設機構和1個直屬行政機構。分別是:綜合科、行政機構編制科、事業機構編制科、監督檢查科、行政審批制度改革科和江門市事業單位登記管理局,全部納入部門預算編制。
(三)人員構成情況
江門市機構編制委員會辦公室編制22人,實有21人;離退休0人;雇員員額2名,實有雇員2名。
(四)預算年度的主要工作任務
(1)編制和公布“1+3”清單。
(2)繼續大力清理行政審批事項。
(3)積極推進行政審批制度標準化建設。
(4)推進鎮(街)行政體制改革。
(5)推進行政執法體制改革。
(6)推進市直事業單位分類改革。
(7)推進機構編制實名制管理。
(8)加強自身建設,開展業務培訓。
(9)加強辦公信息化建設。
二、收入預算說明
2015 年部門收入預算401.97萬元,其中:一般公共預算預撥款396.97萬元,上年度結轉結余5萬元。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2015 年部門支出預算401.97萬元,包括:一般公共服務(類)支出338.64萬元,占84.25%;醫療衛生與計劃生育(類)支出28.45萬元,占7.07%;住房保障(類)支出29.88萬元,占7.44%,結轉下年支出5萬元,占1.24%。
(二)公共財政預算和基金預算支出情況
2015 年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共396.97萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)308.12萬元。
項目支出預算88.85萬元,主要支出項目有:行政體制改革、市直事業單位分類改革、機構編制管理與創新和信息化建設等。
四、“三公”經費預算說明
2015 年用財政撥款數開支的出國(境)經費、車輛運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計13.60萬元。
(一)因公出國(境)經費支出為0。
(二)公務用車購置費支出為0。
(三)公務用車運行維護費支出8.80萬元,主要包括公務車日常維修保養、過橋過路費、車輛燃油費、車輛保險雜費等支出。
(四)公務接待費支出4.80萬元,主要包括日常業務接待支出。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經費支出預算合計 13.60萬元,比上年預算數減少1.55萬元。其中:
(一)因公出國(境)經費支出預算為0,比上年預算數減少0.15萬元,減少原因是因公出國(境)經費預算管理方式的調整。
(二)公務用車購置費支出預算為0,與上年預算數持平。
(三)公務用車運行維護費支出預算8.80萬元,比上年預算數減少0.8萬元,減少原因是按工作安排,在第四季度進行車改,所以支出較上年減少。
(四)公務接待費支出預算4.80萬元,比上年預算數減少 0.6 萬元,減少原因是我辦實行厲行節約,嚴控公務接待經費開支。
第二部分 2015年江門市機構編制委員會辦公室部門預算表




粵公網安備 44070302000670

