2015年度廣東省江門市人民政府駐廣州辦事處預算公開
第一部分 2015年廣東省江門市人民政府駐廣州辦事處預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
廣東省江門市人民政府駐廣州辦事處(以下簡稱“市政府駐廣州辦事處”)是負責市委、市政府與省委、省政府及省有關部門、廣州市政府及其有關部門、大專院校的溝通、聯系;負責收集、整理、報送省有關社會、經濟、科技等方面的信息資料,開展調查研究,供市領導參考;負責協助各市(區)及市直有關部門聯系引進項目、人才等;負責市領導、各市(區)領導及市直有關部門領導赴廣州公務活動的聯絡、接待和服務工作;負責管理市政府駐廣州辦事處的資產;負責協助處理全市赴省異常上訪人員問題;承辦市委、市政府交辦的其他事項。根據上述任務,市政府駐廣州辦事處設2個內設機構,包括辦公室和業務科。
(二)人員構成情況
市政府駐廣州辦事處共有事業編制8人,實有事業編制3人。
(三)預算年度的主要工作任務
主要貫徹市委、市政府的決議、指示;綜合協調日常工作;負責重要會議的組織、重要報告和文件的起草;負責文電、機要、信訪、信息、調研、宣傳、檔案、保密、黨務、人事管事、計劃生育、物業、財務、辦公自動化和車輛管理等工作;負責收集、整理、報送省有關社會、經濟、科技等方面的信息資料;負責協助處理全市赴省異常上訪人員問題;負責市委、市政府、各市(區)及市直有關部門與省委、省政府及省有部門的溝通、聯絡;負責協助市本級、各市(區)及市直有關部門在省聯系引進項目、資金、人才等;負責市領導、各市(區)領導以及市直有關部門領導赴廣州公務活動的聯絡、接待和服務工作;承辦市領導交辦的其他事項。
二、收入預算說明
2015年部門收入預算117.59萬元,其中:公共財政預算收入117.59萬元。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2015年部門支出預算117.59萬元,其中本年支出117.59萬元,占100%,包括:一般公共服務(類)支出109.22萬元,占92.88%;醫療衛生與計劃生育(類)支出3.86萬元,占3.28%;住房保障(類)支出4.51萬元,占3.84%。
(二)公共財政預算和基金預算支出情況
2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共117.59萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)42.59萬元。
項目支出預算75萬元,主要項目包括專項業務經費60萬元(包含信訪經費),省兩會專項經費15萬元。
四、“三公”經費預算說明
2015年市政府駐廣州辦事處用財政撥款數開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計37.5萬元。
(一)因公出國(境)經費支出0萬元,與上年預算數持平。
(二)公務用車購置費支出0萬元,與上年預算數持平。
(三)公務用車運行維護費支出11萬元,主要包括燃油費、年檢費、路橋費、保險費、維修護費等公務用車的運行維護費用支出,與上年預算數持平。
(四)公務接待費支出26.5萬元,主要包括按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,與上年預算數持平。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經費支出預算合計37.5萬元,與上年預算數持平。
第二部分 2015年廣東省江門市人民政府駐廣州辦事處部門預算表




粵公網安備 44070302000670

