2015年度江門市統計局部門預算
第一部分 2015年江門市統計局預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市統計局是主管全市統計工作的職能部門。主要職能:貫徹執行國家和省有關統計工作的方針政策、方法制度和法律法規,擬訂統計工作規劃和調查計劃并組織實施;承擔組織和協調全市統計工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任;監督檢查統計法律、法規和制度的實施,指導全市統計工作;組織實施全市國民經濟核算制度和投入產出調查,執行國家和省的統計標準和基本統計報表制度,擬訂適合我市經濟、社會發展的地方統計調查項目和調查方案并組織實施,監督管理全市國民經濟核算工作;會同有關部門擬訂重大市情市力普查計劃、方案,組織實施全市人口、經濟、農業等重大市情市力普查,匯總、整理和提供有關市情市力方面的統計數據,對國民經濟、社會發展和科技進步等情況進行統計分析、統計預測和統計監督;向市委、市政府及有關部門提供統計、信息和咨詢建議。
納入部門預算編制有下屬 2個事業單位,包括:江門市城市社會經濟調查隊、江門市農村社會經濟調查隊。
(二)人員構成情況
江門市統計局(本部)共有行政編制29人,實有人數25人,另有雇員3人,離退休12人;下屬事業單位2個, 事業編制9人,實有7人。
(三)預算年度的主要工作任務
全力以赴做好全國1%人口抽樣調查工作,為各級政府科學制定“十三五”規劃,制定人口與經濟、人口與社會、人口與資源環境協調發展的決策提供客觀的依據;做好經濟普查資料開發及數據公布工作,充分展示經濟普查的豐碩成果;利用經濟普查成果提高名錄庫的質量,以更好地為社會各界提供優質的信息咨詢服務;創新推進新常態下統計管理改革,不斷提高統計數據質量,做好固定資產投資統計制度方法改革,確保我市固定資產投資統計改革試點工作順利推進;抓好規模以上服務業企業網上直報工作,做到應統盡統,真實反映江門服務業總量;完成三大統計信息化系統項目建設并實現資源共享,為黨政部門、社會公眾提供準確、全面、及時的統計數據服務。
二、收入預算說明
2015年部門收入預算939.75萬元,其中:公共財政預算收入926.75萬元,占98.62%;上年結轉結余13萬元,占1.38%。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2015年部門支出預算939.75萬元,其中本年支出939.75萬元,占100%,包括:一般公共服務(類)支出735.32萬元,占78.25%;社會保障和就業(類)支出105.85萬元,占11.26%;醫療衛生與計劃生育(類)支出52.77萬元,占5.62%;住房保障(類)支出45.80萬元,占4.87%。
(二)公共財政預算和基金預算支出情況
2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共926.75萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)579.95萬元。
項目支出預算346.80萬元,主要支出項目有:第三次全國經濟普查、人口變動抽查及城市、農村住戶調查等。
四、“三公”經費預算說明
2015年江門市統計局(含下屬單位)用財政撥款開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計20.34萬元。
(一)因公出國(境)經費支出0萬元。
(二)公務用車購置費支出0萬元。
(三)公務用車運行維護費支出14.7萬元,主要包括公務車燃料、維修保養、車輛保險、路橋通行費等支出。
(四)公務接待費支出5.64萬元,主要包括上級公務、統計業務部門進行業務交流等按公務接待規定的支出。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經費支出預算合計20.34萬元,比上年預算數據持平0萬元。
(一)因公出國(境)經費支出預算0萬元,比上年預算數據持平0萬元。
(二)公務用車購置費支出預算0萬元,比上年預算數據持平0萬元。
(三)公務用車運行維護費支出預算14.7萬元,比上年預算數據持平0萬元。
(四)公務接待費支出5.64萬元,比上年預算數據持平0萬元。
第二部分 2015年江門市統計局部門預算表




粵公網安備 44070302000670

