2016年度江門市民政局預算公開
2016年江門市民政局預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市民政局是主管全市民政工作的職能部門。主要職能:貫徹執行國家、省和市有關民政工作的方針政策和法律法規,擬訂民政工作的地方性規范性文件和參與民政事業發展規劃工作,并組織實施和監督檢查;負責復退軍人和軍休人員的接收安置、烈士審核褒揚和擁軍優屬工作;組織自然災害救助應急體系建設,組織協調城鄉救災工作,負責組織災情的核查和報送,承辦救災款物的管理、分配并監督使用,組織指導救災捐贈;負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、流浪乞討及生活無著人員救助工作,指導農村五保供養工作,健全城鄉社會救助體系;推動基層民主政治建設,指導實施城鄉基層群眾自治組織建設和城鄉社區建設,指導城鄉社區服務體系建設,負責指導基層群眾自治組織和社區組織干部的表彰工作;負責鎮以上行政區域的設立、撤銷、調整、更名、界線變更以及政府駐地遷移的審核申報工作,負責市際行政區域界線的勘定、管理和邊界爭議的調處事務,組織編制地名規劃,負責地名命名、更名、銷名的審核和地名標志管理工作,負責公開出版的全市性地名類圖冊的審批工作;負責社會福利機構監督管理,指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作,負責收養登記管理工作,組織指導社會捐助工作,促進慈善事業的發展;負責推進婚俗和殯葬改革,指導婚姻、殯葬、救助服務機構管理工作;依法對社會團體、民辦非企業單位進行登記管理和監督;會同有關部門按規定擬定社會工作發展規劃、政策和職業規范,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設;負責管理福利彩票銷售工作,負責管理、使用福利資金和民政事業費;承辦市人民政府和省民政廳交辦的其他事項。
納入部門預算編制有下屬6個行政(事業)單位,包括:行政單位江門市老齡工作辦公室;參公事業單位江門市救助管理站;事業單位江門市殯儀館,江門市社會福利院,江門市軍隊離休退休干部休養所,江門市福利彩票發行中心
(二)人員構成情況
江門市民政局核定編制37人,實有36人;核定雇員編制6人,實有雇員3名;離退休20人。下屬行政單位編制3人,實有人數1人,離退休4人;事業單位編制(含參公)124人,實有333人(離退休57人,編外176人)。
(三)預算年度的主要工作任務
2016年是“十三五”規劃的開局之年,也是率先全面建成小康社會的關鍵之年。我局緊緊圍繞我市打造“三門”、建設“三心”,全面落實“珠西戰略”,堅持目標導向、問題導向、競爭導向和結果導向,以“保基本、兜底線、促公平、可持續”為準則,著力促發展、惠民生,不斷創新社會管理模式、提高社會保障水平,全力推動民政各項事業的跨越式、創新性發展。完善多元化社會養老服務體系建設;培育扶持社會組織和社工機構的發展,壯大社工專業人才隊伍;開展村務公開、邑家園項目建設;組織開展民政信息化建設和福利院養老樓建設;落實老年人各項優待工作、孤兒基本生活保障制度,抓好城鄉低保、農村五保供養和城市“三無”人員管理救助工作,促進殯葬事業的發展;組織開展救災救助工作;籌備組織清明安保工作和全市綠色殯葬活動;組織和實施江門市慈善公益活動和“扶貧濟困日”活動,做好對貧困、特殊人員的慰問工作;落實好各項雙擁、優撫、安置政策,認真做好各類優撫對象的服務管理工作,維護社會和諧穩定;做好區劃地名管理;促進福利彩票事業的發展。
二、收入預算說明
2016年部門收入預算14708.48萬元,其中:一般公共預算收入4126.58萬元,占28.06%;基金預算收入1883.00萬元,占12.8%;專款專用資金收入1358.00萬元,占9.23%;事業單位經營收入2580.00萬元,占17.54%;上年結轉結余4760.90萬元,占32.37%。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2016年部門支出預算14708.48萬元,其中本年支出13212.68萬元,占89.83%,包括:社會保障和就業(類)支出10898.28萬元,占74.1%;醫療衛生與計劃生育(類)支出205.31萬元,占13.96%;住房保障(類)支出226.08萬元,占15.37%;其他支出(類)支出1883萬元,占12.8%。結轉下年支出1495.8萬元,占10.17%。
(二)一般公共預算和基金預算支出情況
2016年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共6009.58萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)2181.7萬元。
項目支出預算3827.88萬元,主要支出項目有社會福利和社會事務支出、救災救助支出、擁軍優屬支出、退役安置支出、基層政權和社區建設支出、社會工作和社會組織管理支出、區劃地名建設支出、老齡工作支出、流浪乞討(含未成年人)救助支出、兒童福利支出、福利彩票發行支出、殯葬事業支出等。
四、“三公”經費預算說明
2016年江門市民政局(含下屬單位)用財政撥款數開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計48.24萬元。
(一)因公出國(境)經費支出0萬元。
(二)公務用車購置費支出0萬元。
(三)公務用車運行維護費支出34.47萬元,主要包括公務用車的燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出。
(四)公務接待費支出13.77萬元,主要包括公務往來、考察調研、執行任務、學習交流等公務活動接待支出。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是:2016年“三公”經費支出預算合計48.24萬元,比上年預算數減少27.28萬元。其中:
(一)因公出國(境)經費支出預算0萬元,與上年預算數持平。
(二)公務用車運行維護費支出預算34.47萬元,比上年預算數減少24.06萬元,減少原因:公車改革,加強對公務用車的管理。
(三)公務接待費支出預算13.77萬元,比上年預算數減少3.22萬元,減少原因:按照中央八項規定等有關文件要求,嚴格控制業務接待支出。
(四)公務用車購置費支出預算0萬元,與上年預算數持平。
第二部分2016年江門市民政局部門預算表




粵公網安備 44070302000670

