2016年江門市社會保險基金管理局預算
基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市社會保險基金管理局內設11個科室,具體為辦公室、人事監察科、綜合調研科、計劃財務科、社會保險關系科、職工養老和失業保險待遇科、城鄉居民養老保險待遇科、醫療保險待遇科、信息管理科、稽核內審科和檔案管理科。部門主要職能:貫徹執行國家和省有關社會保險方面的方針政策和法律法規;執行全市社會保險基金預算和財務會計、統計制度,統籌全市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調劑管理工作;指導和監督全市社會保險關系建立、中斷、轉移、接續、終止以及各項社會保險待遇核發、稽核、內部控制、檔案管理等工作;指導全市社會保險經辦機構建立健全社會保險信息系統及經辦服務網絡,負責全市社會保險信息系統管理、維護和升級;制定全市社會保險經辦服務宣傳和培訓計劃并組織落實。
(二)人員構成情況
江門市社會保險基金管理局事業編制53人,實有在編46人,雇員8人,離退休15人。
(三)預算年度的主要工作任務
2016年,在江門市委、市政府的領導和省社保局的指導下,我局繼續堅持民生為本、服務優先的兩大工作方針,以服務優質化、管理信息化、業務標準化、文化品牌化為抓手,構建基金安全、管理高效、服務滿意的社會保險經辦服務體系,為全市400萬參保人提供各項便捷的社會保險服務,平穩管理年均超200億元社保基金。一是加強各項社會保險擴面征繳,全面實施“五證合一、一照一碼”登記制度。二是規范省內醫療保險異地就醫經辦管理服務,完善異地就醫直接結算平臺建設,加強異地就醫醫療費用結算和對賬工作。三是推進醫療保險支付制度改革,強化醫療保險基金預算管理,探索開展基本醫療保險基金付費總額控制的支付模式,提高醫療保險基金使用效率。四是加強基本醫療保險醫療服務監管,進一步完善定點醫療機構開設家庭病床和老年病區服務監管工作,合理控制醫療費用增長。五是完善社保信息管理軟件系統功能,完成醫療付費方式改革項目系統開發和機關事業單位養老保險業務系統開發,并確保社保信息硬件系統正常運作,維護業務系統網絡安全。六是抓好社會保險全方位宣傳工作,通過政府購買服務,豐富社保服務內容,擴大惠民服務普及面。七是強化社保基金稽核職責,通過信息系統監控與現場檢查相結合加大對定點醫療機構與藥店的監管力度,規范社保業務經辦流程,強化內部控制管理,維護社保基金安全。八是繼續推進社保業務檔案影像化管理,加快對歷史檔案的清理和轉換,建立業務前臺事中掃描工作機制,逐步開放參保人檔案查閱業務規范社保檔案管理工作。九是完善城鄉一體化經辦服務體系,為農村居民提供個性化、家門口的社保服務,解決偏遠農村居民社保服務難問題。
二、收入預算說明
2016年部門收入預算3070.18萬元,其中:一般公共預算收入2957.38萬元,占96.33%;基金預算收入48萬元,占1.56%;上年結轉結余64.8萬元,占2.11%。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2016年部門支出預算3070.18萬元,均為本年支出,包括:社會保障和就業(類)支出2845.01萬元,占92.67%;醫療衛生與計劃生育(類)支出86.9萬元,占2.83%;城鄉社區(類)支出61.63萬元,占2.01%;住房保障(類)支出76.65萬元,占2.49%。
(二)一般公共預算和基金預算支出情況
2016年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共3070.18萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)1003.08萬元。
項目支出預算2067.10萬元,主要支出項目有社會保險經辦機構2005.48萬元(含代發國有企業退休干部職級補貼1200萬元和養老保險繳費貸款財政貼息2萬元)、其他城市基礎設施配套費安排的支出61.63萬元。
四、“三公”經費預算說明
2016年江門市社會保險基金管理局用財政撥款數開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計12.47萬元。較上年減少14.7萬元。
(一)因公出國(境)經費支出0萬元。
(二)公務用車購置費支出0萬元。
(三)公務用車運行維護費支出11.3萬元,較上年減少14.7萬元,主要包括公務出行租賃經費、公務用車燃料費、公務用車維修費、保險費、過路過橋費、停車費等相關支出。
(四)公務接待費支出1.17萬元,主要包括單位為執行公務或開展業務活動需要開支的接待費用。
“三公”經費預算減少的主要原因是公務用車數量減少。
2016年部門預算報表




粵公網安備 44070302000670

