一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市人民政府金融工作局是協(xié)調(diào)全市金融工作的工作部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于金融工作的方針、政策和法律、法規(guī);擬訂本市金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)全市金融改革創(chuàng)新工作;負(fù)責(zé)本市金融改革創(chuàng)新綜合試驗(yàn)建設(shè)工作;培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系;建立和完善融資擔(dān)保等金融中介服務(wù)體系;指導(dǎo)地方金融國有資產(chǎn)運(yùn)營;指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市,參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等融資工作;協(xié)助和支持中央和省金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管各銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)、信托等金融機(jī)構(gòu),指導(dǎo)證券期貨保險(xiǎn)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)以及小額貸款公司等金融行業(yè)自律組織,防范、處置、化解金融機(jī)構(gòu)的金融風(fēng)險(xiǎn);組織協(xié)調(diào)實(shí)施金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作,建立金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系,組織或配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實(shí)市人民政府與金融機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略合作及協(xié)助其重點(diǎn)項(xiàng)目融資工作;開展金融交流與合作;承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
江門市人民政府金融工作局下設(shè)4個科室,包括綜合科、銀行信貸市場科、企業(yè)上市科以及征信和保險(xiǎn)市場科。納入部門預(yù)算編制有下屬0個行政(事業(yè))單位。
(二)人員構(gòu)成情況
局機(jī)關(guān)共有編制13人,實(shí)有人數(shù)12人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.抓企業(yè)上市。爭取實(shí)現(xiàn)2016年有1-2家企業(yè)在A股上市,鼓勵中小企業(yè)在新三板和股權(quán)交易中心掛牌融資。建設(shè)多層次資本市場,對中小微企業(yè)到新三板等場外交易市場掛牌融資給予扶持,增強(qiáng)我市企業(yè)直接融資能力。
2.抓誠信建設(shè)。推進(jìn)全國小微企業(yè)信用體系試驗(yàn)區(qū)建設(shè),力爭2016年累計(jì)評級企業(yè)達(dá)600家。
3.抓江澳合作。加強(qiáng)與澳門的金融合作,落實(shí)江澳金融合作備忘錄。爭取至2016年底,推動企業(yè)在澳門融資有新的突破。
4.抓金融發(fā)展。加強(qiáng)地方金融監(jiān)管,營造良好的金融生態(tài)環(huán)境。
二、收入預(yù)算說明
2016年部門收入預(yù)算1035.23萬元,其中:一般公共預(yù)算收入1035.23萬元,占100%。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2016年部門支出預(yù)算1035.23萬元,其中本年支出1035.23萬元,占100%,包括:一般公共服務(wù)(類)支出1035.23萬元,占100%。
(二)一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1035.23萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)236.43萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算798.8萬元,主要支出項(xiàng)目有
1.發(fā)展金融經(jīng)費(fèi)51萬元;
2. 推進(jìn)企業(yè)改制上市專項(xiàng)資金400萬元;
3. 扶持市區(qū)企業(yè)外部評級補(bǔ)助資金300萬元;
4.金融部門行政運(yùn)行支出47.8萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2016年江門市人民政府金融工作局(含下屬單位)用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)8.3萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0元。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.3萬元,主要包括我局公車的日常維護(hù)和加油的費(fèi)用。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元,主要包括接待上級有關(guān)部門、兄弟市有關(guān)部門的來訪以及工作協(xié)調(diào)。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)8.3萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少10.09萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4.3萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少3.7萬元,減少原因:本著節(jié)儉辦事的原則,削減公務(wù)用車費(fèi)用。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少6.39萬元,減少原因:本著節(jié)儉辦事的原則,削減公務(wù)接待費(fèi)用。



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